宜昌市红十字会2015年度部门决算公开
一、主要职能
红十字会是从事人道主义工作的群众团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,是构建和谐社会的重要力量、精神文明建设的生力军和民间对外交往的重要渠道。
宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括:开展救灾备灾、应急救援工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助;依法开展募捐活动;普及卫生救护和防病知识;推动无偿献血开展;开展中华造血干细胞(骨髓)资料库建设;推进人体器官捐献工作;艾滋病预防知识的普及和宣传;开展红十字会志愿服务;开展红十字青少年活动;开展对外交流与合作;以及其他人道主义服务活动等。
二、部门决算单位构成
宜昌市红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》成立的,具有独立法人资格的人道救助社会团体,并且根据中组部、人事部(组通字[1996]48号)文件参照公务员法管理,2015年单位正式由市卫计委二级单位(正科级)调整机构序列为市直群团机构(正县级),单位内设综合办公室1个机构,暂无下属二级单位。2015年末在职工作人员9人,其中在编人员5人,聘用人员4人;另有退休人员5人。2015年宜昌市红十字会部门决算只包含宜昌市红十字会机关本级。
第二部分 宜昌市红十字会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 115.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.18 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 112.93 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 115.19 | 本年支出合计 | 52 | 119.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 | 0.00 | 结余分配 |
53 | 0.00 |
年初结转和结余 |
26 | 3.86 | 年末结转和结余 |
54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 119.05 | 总计 | 56 | 119.05 |
二、收入决算表(单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 115.19 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.07 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 90.71 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
2081601 | 行政运行 |
84.71 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
2081699 | 其他红十字事业支出 |
6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 |
6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 119.05 | 96.55 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.93 | 90.43 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 94.57 | 72.07 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081601 | 行政运行 |
88.57 | 72.07 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081699 | 其他红十字事业支出 |
6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 |
6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 115.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.75 | 112.75 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 115.01 | 本年支出合计 | 54 | 118.87 | 118.87 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3.86 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 118.87 | 总计 | 60 | 118.87 | 118.87 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 118.87 | 96.37 | 22.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.75 | 90.25 | 22.50 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.36 | 18.36 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |
18.36 | 18.36 | 0.00 |
20816 | 红十字事业 | 94.39 | 71.89 | 22.50 |
2081601 | 行政运行 |
88.39 | 71.89 | 16.50 |
2081699 | 其他红十字事业支出 |
6.00 | 0.00 | 6.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 |
6.12 | 6.12 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 96.39 | 88.92 | 7.47 | |
301 | 工资福利支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 |
30101 | 基本工资 |
10.91 | 10.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 |
22.90 | 22.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 |
17.47 | 17.47 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 |
8.38 | 8.38 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.47 | 0.00 | 7.47 |
30201 | 办公费 |
0.67 | 0.00 | 0.67 |
30207 | 邮电费 |
0.57 | 0.00 | 0.57 |
30209 | 物业管理费 |
0.78 | 0.00 | 0.78 |
30211 | 差旅费 |
1.09 | 0.00 | 1.09 |
30213 | 维修(护)费 |
1.52 | 0.00 | 1.52 |
30217 | 公务接待费 |
0.67 | 0.00 | 0.67 |
30226 | 劳务费 |
0.27 | 0.00 | 0.27 |
30228 | 工会经费 |
1.11 | 0.00 | 1.11 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
0.67 | 0.00 | 0.67 |
30299 | 其他商品和服务支出 |
0.12 | 0.00 | 0.12 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.26 | 29.26 | 0.00 |
30302 | 退休费 |
20.30 | 20.30 | 0.00 |
30307 | 医疗费 |
1.61 | 1.61 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 |
6.08 | 6.08 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 |
1.27 | 1.27 | 0.00 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.54 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.74 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 宜昌市红十字会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年本单位决算收入119.05万元,支出119.05万元,全年收入与支出持平。与2014年对比收入、支出均有较大幅度增加,主要原因为2015年单位列入市直群团运行后人员增加比例较大,单位2014年末在职人员4人,2015年末在职人员9人,新增5人,增加比例125%,人员经费和公用支出发生相应增加。
二、收入决算情况说明
2015年本单位决算收入119.05万元,其中财政拨款收入115.01万元, 占总收入96.6%,其他收入0.18万元,占总收入0.2%,年初结转3.86万元,占总收入3.2%。与2014年对比收入增加33.1万元,增加幅度40.3%,
三、支出决算情况说明
2015年本单位决算支出119.05万元,按支出功能分类为社会保障和就业支出112.93万元,医疗卫生和计划生育支出6.12万元。按基本支出和项目支出分类分别为96.55万元和22.5万元。与2014年对比支出增加40.82万元,增加幅度52.2%,
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年本单位财政拨款收入118.87万元,其中一般公共预算财政拨款115.01万元,年初财政拨款结转3.86万元。财政拨款支出118.87万元,全年收入与支出持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年本单位一般公共预算财政拨款支出118.87万元,按支出功能分类为社会保障和就业支出112.75万元,其中红十字事业支出94.39万元,行政单位离退休支出18.36万元;医疗卫生和计划生育支出6.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年本单位一般公共预算财政拨款基本支出96.39万元,按经济分类为工资福利支出59.66万元,商品和服务支出7.47万元,对个人和家庭的补助支出29.26万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年本单位“三公”经费开支合计5.54万元,占单位经费支出总额的4.65%,全部为一般公共预算拨款支出,无政府性基金预算拨款支出。其中因公出国(境)支出为0,公车购置和运行维护费2.8万元,公务接待费2.74万元,分别占经费支出总额的2.35%和2.3%,人均支出0.62万元。因单位注重加强“三公”经费严格控制管理,与2014年对比“三公”经费支出减少1.98万元,减少幅度26%。2015年单位核有公务用车1辆,开展各类公务接待35批274人次。
七、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前决算年度财政拨款未实施完毕的,结转到本年使用的资金。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指宜昌市红十字会本级离退休人员的支出。
四、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指宜昌市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
五、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指宜昌市红十字会本级用于开展应急救护培训专项业务的项目支出。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指宜昌市红十字会本级由财政部门集中安排的参公医疗补助经费。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和专项事业发展目标所发生的支出。
九、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十一、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。